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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9272 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MAT.E PECAS PATRULHA AGRICOLA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA USO NAS PLANTADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5806 REQUISIÇÃO Nº 59183 30,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA USO NAS PLANTADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5806 REQUISIÇÃO Nº 59183 30,90
22/11/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/126756 AQUISIÇÃO DE GRAFITE PARA USO NAS PLANTADEIRAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5806 REQUISIÇÃO Nº 59183 30,90
26/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9272/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 30,90
TOTAL 30,90 30,90 30,90
SALDO A PAGAR 0,00