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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9280 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 5809 REQUISIÇÃO Nº 59184 48,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 5809 REQUISIÇÃO Nº 59184 48,95
20/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/126669 REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 5809 REQUISIÇÃO Nº 59184 48,95
26/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9280/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 48,95
TOTAL 48,95 48,95 48,95
SALDO A PAGAR 0,00