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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9284 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5755 REQUISIÇÃO Nº 59123 607,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5755 REQUISIÇÃO Nº 59123 607,16
29/11/2018 Conforme DANFE Nº 0/126968; 607,16
30/11/2018 Pagamento de Empenho 9284/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 607,16
TOTAL 607,16 607,16 607,16
SALDO A PAGAR 0,00