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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9290 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DO STF E DO CONGRESSO NACIONAL,NOS DIAS 19 A 20.11.2018,CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5812 REQUISIÇÃO Nº 59190 E PAUTA EM ANEXO. 1.220,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DO STF E DO CONGRESSO NACIONAL,NOS DIAS 19 A 20.11.2018,CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5812 REQUISIÇÃO Nº 59190 E PAUTA EM ANEXO. 1.220,84
19/11/2018 REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DO STF E DO CONGRESSO NACIONAL,NOS DIAS 19 A 20.11.2018,CONFORME ORDEM COMPRA Nº 5812 REQUISIÇÃO Nº 59190 E PAUTA EM ANEXO. 1.220,84
19/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9290/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 1.220,84
TOTAL 1.220,84 1.220,84 1.220,84
SALDO A PAGAR 0,00