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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9293 Data de lançamento: 19/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: FRALDAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO GUD JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5815 REQUISIÇÃO Nº 59041 DOCUMENTO EM ANEXO. 3.948,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO GUD JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5815 REQUISIÇÃO Nº 59041 DOCUMENTO EM ANEXO. 3.948,00
29/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/076 REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO GUD JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 5815 REQUISIÇÃO Nº 59041 DOCUMENTO EM ANEXO. 3.948,00
30/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9293/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 3.948,00
TOTAL 3.948,00 3.948,00 3.948,00
SALDO A PAGAR 0,00