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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9304 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5821 REQUISIÇÃO Nº 52418 141,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5821 REQUISIÇÃO Nº 52418 141,58
28/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/079 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS IDOSOS CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 5821 REQUISIÇÃO Nº 52418 141,58
10/12/2018 Pagamento de Empenho 9304/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141,58
TOTAL 141,58 141,58 141,58
SALDO A PAGAR 0,00