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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9311 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Vigilancia Sanitaria Federal
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE Nº 3373-1154 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5833 REQUISIÇÃO Nº 59206 DOCUMENTO EM ANEXO. 164,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE Nº 3373-1154 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5833 REQUISIÇÃO Nº 59206 DOCUMENTO EM ANEXO. 164,86
20/11/2018 REFERENTE FATURA MENSAL TELEFONE Nº 3373-1154 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5833 REQUISIÇÃO Nº 59206 DOCUMENTO EM ANEXO. 164,86
21/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2018 OI S A - 3893 164,86
TOTAL 164,86 164,86 164,86
SALDO A PAGAR 0,00