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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9312 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM COMPRA Nº 5816 REQUISIÇÃO Nº 52318 199,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM COMPRA Nº 5816 REQUISIÇÃO Nº 52318 199,10
20/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 003/971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ORDEM COMPRA Nº 5816 REQUISIÇÃO Nº 52318 199,10
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9312/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 199,10
TOTAL 199,10 199,10 199,10
SALDO A PAGAR 0,00