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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIR DE PAULA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9324 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade: Promoção de Eventos
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: BRINQUEDOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59216 ORDEM DE COMPRA Nº5843 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59216 ORDEM DE COMPRA Nº5843 1.600,00
04/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022059242 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS FESTIVIDADES DO NATAL ALEGRIA, PAZ E AMOR CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59216 ORDEM DE COMPRA Nº5843 1.600,00
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3235 PAGTO. REF. EMPENHO 9324/2018 JAIR DE PAULA - MEI - 8557 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00