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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 942 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. A COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO NOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO:54181 ORDEM DE COMPRA Nº491/2018 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 PRÉVIO REF. A COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO NOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO:54181 ORDEM DE COMPRA Nº491/2018 288,00
19/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/4127 REF. A COMPRA DE ETIQUETAS PARA USO NOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE MODELO EM ANEXO REQUISIÇÃO:54181 ORDEM DE COMPRA Nº491/2018 288,00
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00