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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 95 Data de lançamento: 11/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 45 REQUISIÇÃO 53773 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2018 PREVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 45 REQUISIÇÃO 53773 328,00
17/01/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 45 REQUISIÇÃO 53773 Conforme DANFE Nº 001/24154; 328,00
25/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 95/2018 DR DOS REIS - 6761 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00