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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 951 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL SETOR LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA ORDEM DE COMPRA Nº546 REQUISIÇÃO Nº54284 75,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA ORDEM DE COMPRA Nº546 REQUISIÇÃO Nº54284 75,40
15/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/102001 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SELMO DAMIANI REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA STHIL DO SETOR DE LIMPEZA ORDEM DE COMPRA Nº546 REQUISIÇÃO Nº54284 75,40
16/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 951/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 75,40
TOTAL 75,40 75,40 75,40
SALDO A PAGAR 0,00