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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9612 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Reforma de Residencias
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL DIST.GRATUITA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5927 REQUISIÇÃO Nº 59274 NOTA FISCAL SÉRIE 1/30865 1.026,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5927 REQUISIÇÃO Nº 59274 NOTA FISCAL SÉRIE 1/30865 1.026,00
22/11/2018 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LAUDO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5927 REQUISIÇÃO Nº 59274 NOTA FISCAL SÉRIE 1/30865 1.026,00
27/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9612/2018 MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA - 33019 1.026,00
TOTAL 1.026,00 1.026,00 1.026,00
SALDO A PAGAR 0,00