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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER DA ROSA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9626 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIX IYP 1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO 58878 NFSE Nº 05 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIX IYP 1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO 58878 NFSE Nº 05 70,00
22/11/2018 REFERENTE LAVAGENS DO VEÍCULO ONIX IYP 1498 DA SEC. DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5494 REQUISIÇÃO 58878 NFSE Nº 05 70,00
03/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9626/2018 VAGNER DA ROSA - MEI - 1183 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00