| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 9632 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5950 REQUISIÇÃO Nº 59307 | 406,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5950 REQUISIÇÃO Nº 59307 | 406,95 | ||
| 28/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/30152 REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 5950 REQUISIÇÃO Nº 59307 | 406,95 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9632/2018 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 406,95 | ||
| TOTAL | 406,95 | 406,95 | 406,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||