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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9673 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DE (60 DIAS) DEZEMBRO E JANEIRO 2019 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5957 REQUISIÇÃO Nº 59313 837,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DE (60 DIAS) DEZEMBRO E JANEIRO 2019 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5957 REQUISIÇÃO Nº 59313 837,00
28/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/084 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DE (60 DIAS) DEZEMBRO E JANEIRO 2019 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 5957 REQUISIÇÃO Nº 59313 837,00
30/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9673/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 837,00
TOTAL 837,00 837,00 837,00
SALDO A PAGAR 0,00