| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 9676 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA CONFORME RELATÓRIO VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 1/5022 E DOC. EM ANEXO. | 32,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA CONFORME RELATÓRIO VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 1/5022 E DOC. EM ANEXO. | 32,42 | ||
| 26/11/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINA CONFORME RELATÓRIO VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 1/5022 E DOC. EM ANEXO. | 32,42 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9676/2018 MARCIA NAPP - 5007 | 32,42 | ||
| TOTAL | 32,42 | 32,42 | 32,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||