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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9715 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JANICE RIBAS NOVEMBRO/2018 291,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JANICE RIBAS NOVEMBRO/2018 291,50
27/11/2018 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 291,50
30/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92681 PAGTO. REF. EMPENHO 9715/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 291,50
TOTAL 291,50 291,50 291,50
SALDO A PAGAR 0,00