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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 975 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 18.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 18.600,00
15/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JANEIRO/2018 CFE NF SÉRIE T Nº 435 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.550,00
16/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Contratação de empresa para prestação de serviços de informatica. Pregão Presencial nº 09/2016. Contrato nº 07/2017. MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.550,00
05/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 438 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.550,00
08/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF.Pregão Presencial 09/2016. Serviços de Informatica p/ manutenção de servidor, computadores, redes de inst. e sofwares MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.550,00
04/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 440 MÊS DE MARÇO/2018 REFERENTE EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.550,00
06/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Contrato nº 07/2017. Pregão Presencial nº 09/2016. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informatica. MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.550,00
02/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº T/442 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
07/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. ABRIL/2018 REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
29/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO/2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 444 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
08/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. MAIO/2018 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
06/07/2018 LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS JUNHO/2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 447 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
06/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 07/2017. MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
27/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 452 REF.EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 07/2017 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
28/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO/2018 CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 454 REF.EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 07/2017. MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
02/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº T/456; EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
05/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 07/2017 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
06/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO/2018 CFE NFSe SÉRIE E Nº 001 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
07/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 27/2017. MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
29/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO/2018 CFE NFSE Nº 003 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.593,55
05/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 7/2017. Pregão Presencial nº 09/2016 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.593,55
26/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO FINAL MÊS DEZEMBRO/2018 CFE PARTE DA Nota Fiscal Nº E/006 EMPENHO GLOBAL PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 CONTRATO 07/2017 REF.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB,COMPUTADORES E REDES,INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2018 ORDEM COMPRA Nº545 REQ.: 54295 1.201,60
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB, COMPUTADORES E REDES, INSTAL. DE SOFTWARES DIVERSAS SECRETARIAS MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 1.201,60
TOTAL 18.600,00 18.600,00 18.600,00
SALDO A PAGAR 0,00