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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9758 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL ORDEM COMPRA Nº 6020 REQUISIÇÃO Nº 59373 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL ORDEM COMPRA Nº 6020 REQUISIÇÃO Nº 59373 65,00
17/12/2018 LIQUIDADO NF 687 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL ORDEM COMPRA Nº 6020 REQUISIÇÃO Nº 59373 65,00
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9758/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00