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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9765 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6769.CONMF.PREGÃO PRESENCIAL.002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 6/2018 ORDEM DE COMPRA 6030 REQ. 59394 NF Nº 001/209024; 001/208240; 001/207420; 001/209982; 001/206597; 1.962,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6769.CONMF.PREGÃO PRESENCIAL.002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 6/2018 ORDEM DE COMPRA 6030 REQ. 59394 NF Nº 001/209024; 001/208240; 001/207420; 001/209982; 001/206597; 1.962,69
28/11/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6769.CONMF.PREGÃO PRESENCIAL.002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 PROCESSO 6/2018 ORDEM DE COMPRA 6030 REQ. 59394 NF Nº 001/209024; 001/208240; 001/207420; 001/209982; 001/206597; 1.962,69
30/11/2018 Pagamento de Empenho 9765/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.962,69
TOTAL 1.962,69 1.962,69 1.962,69
SALDO A PAGAR 0,00