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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9787 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3373-1172 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6052 REQUISIÇÃO Nº 59410 DOCUMENTO ANEXO. 102,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3373-1172 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6052 REQUISIÇÃO Nº 59410 DOCUMENTO ANEXO. 102,24
29/11/2018 REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 3373-1172 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº6052 REQUISIÇÃO Nº 59410 DOCUMENTO ANEXO. 102,24
29/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9787/2018 OI S A - 3893 102,24
TOTAL 102,24 102,24 102,24
SALDO A PAGAR 0,00