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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9807 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIX IYP 1498 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 NF Nº 001/209853; 001/209028; 001/208671; 001/207167; 001/208295; 001/207543; 001/206507; 001/206629; 1.450,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIX IYP 1498 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 NF Nº 001/209853; 001/209028; 001/208671; 001/207167; 001/208295; 001/207543; 001/206507; 001/206629; 1.450,14
29/11/2018 REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO ÔNIX IYP 1498 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 NF Nº 001/209853; 001/209028; 001/208671; 001/207167; 001/208295; 001/207543; 001/206507; 001/206629; 1.450,14
30/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9807/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.450,14
TOTAL 1.450,14 1.450,14 1.450,14
SALDO A PAGAR 0,00