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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9814 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O LAR DOS IDOSOS, EM ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CFE ORDEM COMPRA Nº 6093 REQUISIÇÃO Nº 59169 COLETA PREÇO 255/2018 53,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O LAR DOS IDOSOS, EM ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CFE ORDEM COMPRA Nº 6093 REQUISIÇÃO Nº 59169 COLETA PREÇO 255/2018 53,84
20/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/56322 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O LAR DOS IDOSOS, EM ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CFE ORDEM COMPRA Nº 6093 REQUISIÇÃO Nº 59169 COLETA PREÇO 255/2018 23,90
20/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9814/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23,90
26/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/56919 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O LAR DOS IDOSOS, EM ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO CFE ORDEM COMPRA Nº 6093 REQUISIÇÃO Nº 59169 COLETA PREÇO 255/2018 29,94
27/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9814/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O LAR DOS IDOSOS NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 29,94
TOTAL 53,84 53,84 53,84
SALDO A PAGAR 0,00