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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9815 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DEZEMBRO A JANEIRO 2019 DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO(60 DIAS)ORDEM COMPRA Nº5985 REQUISIÇÃO Nº 59308 COLETA DE PREÇO Nº 257/2018 1.849,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DEZEMBRO A JANEIRO 2019 DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO(60 DIAS)ORDEM COMPRA Nº5985 REQUISIÇÃO Nº 59308 COLETA DE PREÇO Nº 257/2018 1.849,47
05/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PERÍODO DEZEMBRO A JANEIRO 2019 DE USO JUNTO AO LAR DO IDOSO(60 DIAS)ORDEM COMPRA Nº5985 REQUISIÇÃO Nº 59308 COLETA DE PREÇO Nº 257/2018 Conforme DANFE Nº 001/100; 1.849,47
17/12/2018 Pagamento de Empenho 9815/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.849,47
TOTAL 1.849,47 1.849,47 1.849,47
SALDO A PAGAR 0,00