| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9821 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYT-6769 ORDEM DE COMPRA Nº 6047 REQUISIÇÃO Nº 59405 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYT-6769 ORDEM DE COMPRA Nº 6047 REQUISIÇÃO Nº 59405 | 18,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/210894 REF.LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO PLACA IYT-6769 ORDEM DE COMPRA Nº 6047 REQUISIÇÃO Nº 59405 | 18,00 | ||
| 07/12/2018 | Pagamento de Empenho 9821/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||