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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9833 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ANTENA DA INTERNET NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6069 REQUISIÇÃO Nº 59407 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ANTENA DA INTERNET NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6069 REQUISIÇÃO Nº 59407 300,00
30/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/01 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ANTENA DA INTERNET NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6069 REQUISIÇÃO Nº 59407 300,00
10/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9833/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00