| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 9854 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº (55) 3373-1241 NO PERÍODO DE 26/09/2018 ATÉ 25/10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 6133 REQUISIÇÃO Nº 59472 DOCUMENTO: 1811002994651 | 163,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº (55) 3373-1241 NO PERÍODO DE 26/09/2018 ATÉ 25/10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 6133 REQUISIÇÃO Nº 59472 DOCUMENTO: 1811002994651 | 163,70 | ||
| 30/11/2018 | REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº (55) 3373-1241 NO PERÍODO DE 26/09/2018 ATÉ 25/10/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 6133 REQUISIÇÃO Nº 59472 DOCUMENTO: 1811002994651 | 163,70 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9854/2018 OI SA - 8613 | 163,70 | ||
| TOTAL | 163,70 | 163,70 | 163,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||