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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9857 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 6102 REQUISIÇÃO Nº 59460 DOCUMENTOS ANEXO. 222,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 6102 REQUISIÇÃO Nº 59460 DOCUMENTOS ANEXO. 222,61
30/11/2018 REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 6102 REQUISIÇÃO Nº 59460 DOCUMENTOS ANEXO. 222,61
04/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9857/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 222,61
TOTAL 222,61 222,61 222,61
SALDO A PAGAR 0,00