| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 9919 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6158 REQUISIÇÃO 59521 NOTAS FISCAIS Nº 2/1799; 1/728; 1/5378; 665; 015712; 5160; | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6158 REQUISIÇÃO 59521 NOTAS FISCAIS Nº 2/1799; 1/728; 1/5378; 665; 015712; 5160; | 162,50 | ||
| 03/12/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6158 REQUISIÇÃO 59521 NOTAS FISCAIS Nº 2/1799; 1/728; 1/5378; 665; 015712; 5160; | 162,50 | ||
| 03/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9919/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||