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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9927 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 6153 REQUISIÇÃO 59398 COLETA DE PREÇO 266/2018 282,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 6153 REQUISIÇÃO 59398 COLETA DE PREÇO 266/2018 282,60
05/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 6153 REQUISIÇÃO 59398 COLETA DE PREÇO 266/2018 Conforme DANFE Nº 001/110; 282,60
17/12/2018 Pagamento de Empenho 9927/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 282,60
TOTAL 282,60 282,60 282,60
SALDO A PAGAR 0,00