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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9930 Data de lançamento: 03/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 6150 REQUISIÇÃO 59316 COLETA DE PREÇO 264/2018 233,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 6150 REQUISIÇÃO 59316 COLETA DE PREÇO 264/2018 233,90
05/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 6150 REQUISIÇÃO 59316 COLETA DE PREÇO 264/2018 Conforme DANFE Nº 001/113; 233,90
17/12/2018 Pagamento de Empenho 9930/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 233,90
TOTAL 233,90 233,90 233,90
SALDO A PAGAR 0,00