| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 9949 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 99148 8977 DO PERIODO DE 17.10.2018 Á 16.11.2018 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6170 REQUISIÇÃO Nº 59540 DOCUMENTO ANEXO. | 74,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 99148 8977 DO PERIODO DE 17.10.2018 Á 16.11.2018 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6170 REQUISIÇÃO Nº 59540 DOCUMENTO ANEXO. | 74,95 | ||
| 04/12/2018 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55 99148 8977 DO PERIODO DE 17.10.2018 Á 16.11.2018 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº6170 REQUISIÇÃO Nº 59540 DOCUMENTO ANEXO. | 74,95 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9949/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 74,95 | ||
| TOTAL | 74,95 | 74,95 | 74,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||