| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9994 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.43.00.00 - 13º SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2018 | 1.932,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2018 | 1.932,21 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.932,21 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 9994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.932,21 | ||
| TOTAL | 1.932,21 | 1.932,21 | 1.932,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||