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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 14/02/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº810 REQUISIÇÃO Nº 60808 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2019 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº810 REQUISIÇÃO Nº 60808 99,80
20/02/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº810 REQUISIÇÃO Nº 60808 CFE DANFE Nº 128187 99,80
20/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 99,80
TOTAL 99,80 99,80 99,80
SALDO A PAGAR 0,00