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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 204 Data de lançamento: 15/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 176 REQUISIÇÃO 60161 NOTAS FISCAIS Nº 001/214946; 001/215069; 398,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 176 REQUISIÇÃO 60161 NOTAS FISCAIS Nº 001/214946; 001/215069; 398,97
15/01/2019 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DOBLO PLACA IVJ 3135 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 176 REQUISIÇÃO 60161 NOTAS FISCAIS Nº 001/214946; 001/215069; 398,97
16/01/2019 Pagamento de Empenho 204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 398,97
TOTAL 398,97 398,97 398,97
SALDO A PAGAR 0,00