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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 254 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 1.000,00
01/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. COMBUSTIVEL PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 Conforme Nota Fiscal Nº 001/15566; 001/15331; 001/15196; 001/14455; 001/13868; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 666,22
04/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2019 - REF. Aquisição de combustível, registro de preços 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 666,22
25/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE Nota Fiscal Nº 001/18830 DA SAÚDE REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 122,34
27/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 122,34
30/12/2019 ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO -211,44
TOTAL 788,56 788,56 788,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.