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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 255 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 4.000,00
22/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE NF 001/22022 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 187,93
26/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/23254 PARA ABASTECER VEÍCULO ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 149,33
26/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. Aquisição de combustível para veículo placa ITK 4354. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 187,93
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 149,33
04/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE Nota Fiscal Nº 001/25162; 001/25748; 001/26111; 001/26587; 001/27250 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 682,48
05/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 682,48
24/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA ITK 4354 CFE Nota Fiscal Nº 001/29317; 001/29763; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 276,86
26/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. Aquisição de combustível para a frota municipal, Pregão Presencial nº25/2018. Processo nº 46/2018. Ata de Registro de Preço nº 01/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 276,86
10/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/30251; 001/30753; 001/30872 PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 336,96
15/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/32725; 001/33269; 001/33306 PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 414,13
20/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 336,96
23/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/34948 PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 108,16
27/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 108,16
03/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. Aquisição de combustivel pregão presencial 25/2018 , ata de registro de preço nº 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 414,13
06/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/36611; 001/36519 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 227,92
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 227,92
14/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/39453; 001/38551; 001/38199 VEÍCULO ITK 4354; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 430,57
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. Aquisição de combustível, pregão presencial nº 25/2018. Ata registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 430,57
08/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/42496; 001/42217; 001/41911; 001/40739; 001/40123; PARA ABASTECER VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 640,90
09/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 640,90
18/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/43946; 001/42983 PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019 304,50
18/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. Aquisição de combustível. Registro de Preços 01/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 304,50
03/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49398; 157,34
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 157,34
07/10/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. -82,92
TOTAL 3.917,08 3.917,08 3.917,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.