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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 256 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 4.000,00
30/01/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ITK 4354 Conforme Nota Fiscal Nº 001/15566; 001/15331; 001/15196; 001/14455; 001/13868; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 666,22
01/02/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A RUBRICA INDEVIDA -666,22
13/02/2019 LIQUIDADO PARTE EMPENHO PRA ABASTECER VEICULO AMBULANCIA ITK 4354 CFE Nota Fiscal Nº 001/15981; 001/17830; 001/16858; 001/16267; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 605,27
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 605,27
25/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DA SAÚDE CFE Nota Fiscal Nº 001/19444 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 140,62
26/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. Aquisição de combustível veículo placa ITK 4354. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 140,62
01/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 CFE Nota Fiscal Nº 001/20019 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 117,01
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. Aquisição de combustivel veículo placa ITK 4354. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 117,01
24/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA ITK 4354 Nota Fiscal Nº 001/28819; 001/29062; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 227,12
26/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. Aquisição de combustível para a frota municipal, Pregão Presencial nº25/2018. Processo nº 46/2018. Ata de Registro de Preço nº 01/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 227,12
10/05/2019 LIQUIDADO NEST DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/31734; 001/31913 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019 PARA ABASTECER VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 316,40
20/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 316,40
06/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/36919; 001/37371; 001/37793; 001/36225; 001/35354 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ITK 4354 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 611,72
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 611,72
02/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/46074; 001/45922; 001/45286; 337,13
28/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 337,13
03/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/50031; 001/50346; 156,27
03/09/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SER REEMPENHADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. -1.488,46
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 156,27
TOTAL 2.511,54 2.511,54 2.511,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.