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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENJAMIN SACHETTI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2642 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE 98 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DESAGREGAR CASCALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 PROCESSO Nº 45/2018 REGISTRO DE PREÇO 002/2019 ORDEM COMPRA Nº 1545 REQUISIÇÃO Nº 58556 0,00 19.404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 PRÉVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE 98 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DESAGREGAR CASCALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 PROCESSO Nº 45/2018 REGISTRO DE PREÇO 002/2019 ORDEM COMPRA Nº 1545 REQUISIÇÃO Nº 58556 19.404,00
01/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 46 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE LOCAÇÃO DE 98 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DESAGREGAR CASCALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 PROCESSO Nº 45/2018 REGISTRO DE PREÇO 002/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 1545 REQUISIÇÃO Nº 58556 BRUTO: 19.404,00 ISS(2%): 388,08 LIQUIDO: 19.015,92 19.404,00
10/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. LOCAÇÃO DE 98 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DESCARREGAR CASCALHO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - BRUTO:19404,00 ISS:388,08 LÍQ:19015,92 19.404,00
TOTAL 19.404,00 19.404,00 19.404,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.