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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 265 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PREVIO REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 3.000,00
30/01/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO PLACA IOS 6236 Conforme Nota Fiscal Nº 001/13777; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 118,97
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2019 - REF. JANEIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 118,97
26/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/23899 PARA ABASTECER VEÍCULO IYX 0103 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. 180,97
28/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 180,97
13/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65761; 001/65729; 319,70
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 265/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 319,70
30/12/2019 ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO -2.380,36
TOTAL 619,64 619,64 619,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.