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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 281 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 254 REQUISIÇÃO 60236 49,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 254 REQUISIÇÃO 60236 49,97
25/01/2019 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 254 REQUISIÇÃO 60236 Conforme DANFE Nº 127857; 49,97
28/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 49,97
TOTAL 49,97 49,97 49,97
SALDO A PAGAR 0,00