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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 282 Data de lançamento: 17/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 245 REQUISIÇÃO 52607 98,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2019 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 245 REQUISIÇÃO 52607 98,30
22/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 003/1098 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 245 REQUISIÇÃO 52607 98,30
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2019 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 98,30
TOTAL 98,30 98,30 98,30
SALDO A PAGAR 0,00