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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2898 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 1769 REQUISIÇÃO Nº 60497 299,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 1769 REQUISIÇÃO Nº 60497 299,70
12/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/212 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 1769 REQUISIÇÃO Nº 60497 299,70
03/05/2019 Pagamento de Empenho 2898/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 299,70
TOTAL 299,70 299,70 299,70
SALDO A PAGAR 0,00