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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3016 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1887 REQUISIÇÃO Nº 61809 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1887 REQUISIÇÃO Nº 61809 800,00
26/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2464 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ 3135 SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1887 REQUISIÇÃO Nº 61809 800,00
28/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2019 CV TYRES EIRELI - 33061 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00