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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3171 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 PROCESSO Nº 1/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2009 REQUISIÇÃO Nº 60497 137,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 PROCESSO Nº 1/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2009 REQUISIÇÃO Nº 60497 137,45
30/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/243 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 PROCESSO Nº 1/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2009 REQUISIÇÃO Nº 60497 137,45
03/05/2019 Pagamento de Empenho 3171/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,45
TOTAL 137,45 137,45 137,45
SALDO A PAGAR 0,00