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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4130 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE PROFESSORA LEONI PEZZINI AROLDI ORDEM COMPRA Nº 2624 REQUISIÇÃO Nº 62512 16,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE PROFESSORA LEONI PEZZINI AROLDI ORDEM COMPRA Nº 2624 REQUISIÇÃO Nº 62512 16,20
27/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 129165; 129223 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE PROFESSORA LEONI PEZZINI AROLDI ORDEM COMPRA Nº 2624 REQUISIÇÃO Nº 62512 16,20
29/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 16,20
TOTAL 16,20 16,20 16,20
SALDO A PAGAR 0,00