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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL SETOR LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 2664 REQUISIÇÃO Nº 62542 85,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 2664 REQUISIÇÃO Nº 62542 85,80
29/05/2019 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº 2664 REQUISIÇÃO Nº 62542 CFE Nota Fiscal Nº 129222; 85,80
29/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 85,80
TOTAL 85,80 85,80 85,80
SALDO A PAGAR 0,00