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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4284 Data de lançamento: 23/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2698 REQUISIÇÃO Nº 60535 0,00 927,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2019 PRÉVIO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2698 REQUISIÇÃO Nº 60535 927,20
18/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 004/394 AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 012/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2698 REQUISIÇÃO Nº 60535 927,20
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2019 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954 927,20
TOTAL 927,20 927,20 927,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.