| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4508 | Data de lançamento: | 27/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA USO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62592 ORDEM DE COMPRA Nº 2735 | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA USO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62592 ORDEM DE COMPRA Nº 2735 | 41,70 | ||
| 05/06/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 129334 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA USO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62592 ORDEM DE COMPRA Nº 2735 | 41,70 | ||
| 13/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 41,70 | ||
| TOTAL | 41,70 | 41,70 | 41,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||