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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4508 Data de lançamento: 27/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA USO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62592 ORDEM DE COMPRA Nº 2735 41,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2019 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA USO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62592 ORDEM DE COMPRA Nº 2735 41,70
05/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 129334 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA USO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº 62592 ORDEM DE COMPRA Nº 2735 41,70
13/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 41,70
TOTAL 41,70 41,70 41,70
SALDO A PAGAR 0,00